一、部門(mén)主要職能
縣婦聯(lián)是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各界婦女的群眾團(tuán)體組織,是縣委、縣政府聯(lián)系全縣婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)縣委辦石辦秘﹝2002﹞62號(hào)文件規(guī)定,縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是:
1. 堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類(lèi)婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。
2. 緊密?chē)@縣委、縣政府的工作中心,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè),開(kāi)發(fā)婦女人力資源,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。
3. 宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn),全面提高婦女素質(zhì)。
4. 代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)向縣委、縣政府反映社情民意,提出對(duì)策建議;推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái),從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
5. 堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù),為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
6. 指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作;聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
7. 加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼,發(fā)展對(duì)外交往,開(kāi)展項(xiàng)目合作。
8. 負(fù)責(zé)縣政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
9. 負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。
10. 負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,石臺(tái)縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算為本級(jí)決算,與預(yù)算一致。
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
石臺(tái)縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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三、縣婦聯(lián)2016年度部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附件)
四、縣婦聯(lián)2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)86.43萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬(wàn)元,支出總計(jì)86.47萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元。與2015年相比,收入增加11.53萬(wàn)元,支出增加11.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)13 %,主要原因:本年度增人增資。
(二)2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)86.43萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入86.43萬(wàn)元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)86.47萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元。其中:基本支出68.67萬(wàn)元,占79%;項(xiàng)目支出17.8萬(wàn)元,占21%。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)86.43萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬(wàn)元,支出總計(jì)86.47萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元。與2015年相比,財(cái)政撥款收入增加11.53萬(wàn)元,支出增加11.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要原因:本年度增人增資。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.43萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加11.53 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因本年度增人增資。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出86.47萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加11.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)13 %。主要原因本年度增人增資。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 63.09萬(wàn)元,支出決算為86.43萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增人增資;二是公用經(jīng)費(fèi)略增。其中基本支出 68.67萬(wàn)元,占79%;項(xiàng)目支出17.8萬(wàn)元,占21%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.57萬(wàn)元,支出決算為38.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.4萬(wàn)元,支出決算數(shù)3.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公用支出列入行政運(yùn)行項(xiàng)。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項(xiàng))。年初項(xiàng)目預(yù)算為14.8萬(wàn)元,支出項(xiàng)目決算數(shù)20.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137%,
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.25萬(wàn)元,支出決算數(shù)1.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人因素。
5. 住房保障支出(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.32萬(wàn)元,支出決算數(shù)3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算位15.75萬(wàn)元,支出決算數(shù)17.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 108 %,決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是養(yǎng)老金調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。沒(méi)有納入年初預(yù)算,支出決算數(shù)2.5萬(wàn)元。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出68.67萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)49.27萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
縣婦聯(lián)2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度石臺(tái)縣婦聯(lián)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2016年度石臺(tái)縣婦聯(lián)采購(gòu)支出總額 3.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.75萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,石臺(tái)縣婦聯(lián)固定資產(chǎn)總額為21.58 萬(wàn)元,為一般辦公設(shè)備。
五、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件:縣婦聯(lián)2016年度部門(mén)決算報(bào)表.pdf
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