目 錄
第一部分 石臺(tái)縣招商局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
石臺(tái)縣招商局2018年部門(mén)決算情況
第一部分 石臺(tái)縣招商局概況
一、部門(mén)職責(zé)
根據(jù)石臺(tái)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<石臺(tái)縣招商局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(石政辦[2010]55號(hào))文件規(guī)定,縣招商局主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)擬定全縣招商引資政策及實(shí)施意見(jiàn)。
(二)宣傳我縣的投資環(huán)境及優(yōu)惠政策,代表縣政府密切聯(lián)系外商和外來(lái)投資者,開(kāi)展招商引資工作。
(三)負(fù)責(zé)分解下達(dá)全縣招商引資任務(wù)指標(biāo),建立全縣招商引資目標(biāo)責(zé)任制,并進(jìn)行檢查、考核和提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
(四)組織招商引資大型活動(dòng),協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目咨詢對(duì)接洽談,并對(duì)其督辦檢查。
(五)負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的宣傳、推介;負(fù)責(zé)日常招商管理、督辦和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(六)負(fù)責(zé)縣政府派駐外地各招商辦事處及各專(zhuān)業(yè)招商組的招商日常聯(lián)絡(luò)和考核工作。
(七)為外來(lái)投資者提供政策、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)等咨詢服務(wù)。
(八)承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算為局本級(jí)決算,無(wú)局屬事業(yè)單位決算。
納入石臺(tái)縣局本級(jí)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
石臺(tái)縣招商局局本級(jí) |
第二部分 石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算報(bào)表
1、收入支出決算總表
|
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|
公開(kāi)01表 |
編制單位: |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 |
149.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
80.999 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.38 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.68 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
54.77 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.13 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計(jì) |
149.45 |
本年支出合計(jì) |
149.45 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2.01 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
4.51 |
|
|
|
|
總計(jì) |
151.46 |
|
151.46 |
2、收入決算表
公開(kāi)02表
編制單位: |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
149.45 |
149.45 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
|
2150801 |
行政運(yùn)行 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
|
2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
3、支出決算表
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|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
編制單位: |
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
149.45 |
149.45 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引資 |
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
||
20805 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
||
2150801 |
行政運(yùn)行 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
||
2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
編制單位: |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
149.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
80.999 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.38 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.68 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
54.77 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.13 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
149.45 |
本年支出合計(jì) |
149.45 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2.01 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
4.51 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
151.46 |
合計(jì) |
151.46 |
|
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
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公開(kāi)05表 |
|||
編制單位: |
|
|
|
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|
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|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
149.45 |
149.45 |
|
146.96 |
146.96 |
|
4.51 |
4.51 |
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
80.999 |
80.999 |
|
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
|
|
|
80.999 |
80.999 |
|
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
|||
2011308 |
招商引資 |
|
|
|
80.999 |
80.999 |
|
80.999 |
80.999 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
5.38 |
5.38 |
|
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
5.38 |
5.38 |
|
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
5.38 |
5.38 |
|
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
|
|
|
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
資源勘探信息等支出 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
57.26 |
57.26 |
|
54.77 |
54.77 |
|
|
4.51 |
4.51 |
|
|||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
57.26 |
57.26 |
|
54.77 |
54.77 |
|
|
4.51 |
4.51 |
|
|||
2150801 |
行政運(yùn)行 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
46.26 |
46.26 |
|
43.77 |
43.77 |
|
|
4.51 |
4.51 |
|
|||
2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
11.00 |
11.00 |
|
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
4.13 |
4.13 |
|
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
4.13 |
4.13 |
|
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
4.13 |
4.13 |
|
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開(kāi)06表 |
|||||
部門(mén): |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
||||
301 |
工資福利支出 |
57.85 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
87.11 |
310 |
其他資本性支出 |
1.11 |
||||
30101 |
基本工資 |
17.03 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.18 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.66 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.55 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.11 |
||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
15.31 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.69 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
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31006 |
大型修繕 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.24 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.76 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.43 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
4.75 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.24 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
5.05 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.02 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
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30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
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30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.08 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.85 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.34 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
19.15 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.35 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
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30308 |
助學(xué)金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.55 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||
30311 |
住房公積金 |
4.35 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
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||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.14 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.99 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
50.16 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
58.73 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
88.22 |
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7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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編制單位: |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng)(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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石臺(tái)縣招商局沒(méi)有政府性基金收入和支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)149.45萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬(wàn)元),支出總計(jì)149.45萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51萬(wàn)元)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%,主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入合計(jì)149.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入149.45萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出合計(jì)146.96萬(wàn)元,其中:基本支出146.96萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)149.45萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.01萬(wàn)元),支出總計(jì)149.45萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.51萬(wàn)元),與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%,主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.45萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加62.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)42%。主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.96萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%。主要原因一是招商引資支出增加幅度較大;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加支出.
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.96萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出80.999萬(wàn)元,占55.12%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支出54.77萬(wàn)元,占37.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出1.68萬(wàn)元,占1.14%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出5.38萬(wàn)元,占3.66%;住房保障(類(lèi))支出4.13萬(wàn)元,占2.81%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為50.62萬(wàn)元,支出決算為146.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的290%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因一是招商引資支出增加幅度大;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加支出。其中基本支出146.96萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款) 招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資項(xiàng)支出81萬(wàn)元,四只縣級(jí)招商小分隊(duì)完成支出增加。
2、 資源勘探信息等支出(類(lèi))支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為46.09萬(wàn)元,支出決算數(shù)54.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.83%,主要原因是:1、基本支出增加幅度較大,工資基數(shù)增加。
3、主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)5.38萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為1.59萬(wàn)元,支出決算為1.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。
5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為2.94萬(wàn)元,支出決算為4.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出146.96萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)58.74萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)88.22萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
石臺(tái)縣招商局2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,石臺(tái)縣招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.96萬(wàn)元,比2017年增加58.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%,主要原因是主要用于保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行和4支縣級(jí)專(zhuān)業(yè)招商小分隊(duì)工作開(kāi)展,本年招商考核增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,石臺(tái)縣招商局政府采購(gòu)支出總額1.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.11萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日,石臺(tái)縣招商局共有車(chē)輛0輛。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,因石臺(tái)縣招商局2018 年度無(wú)項(xiàng)目支出,沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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