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    石臺(tái)縣招商局2018年部門(mén)決算公開(kāi)

    閱讀次數(shù): 信息來(lái)源:石臺(tái)縣政府辦公室 發(fā)布時(shí)間:2019-09-14 00:00
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    財(cái)〔2002〕號(hào)  

       

     

    第一部分  石臺(tái)縣招商局概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表                                                           

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況                                                    

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

     

    石臺(tái)縣招商2018年部門(mén)決算情況

     

    第一部分  石臺(tái)縣招商局概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    根據(jù)石臺(tái)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<石臺(tái)縣招商局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(石政辦[2010]55號(hào))文件規(guī)定,縣招商局主要職責(zé)是:

    (一)負(fù)責(zé)擬定全縣招商引資政策及實(shí)施意見(jiàn)。

    (二)宣傳我縣的投資環(huán)境及優(yōu)惠政策,代表縣政府密切聯(lián)系外商和外來(lái)投資者,開(kāi)展招商引資工作。

    (三)負(fù)責(zé)分解下達(dá)全縣招商引資任務(wù)指標(biāo),建立全縣招商引資目標(biāo)責(zé)任制,并進(jìn)行檢查、考核和提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

    (四)組織招商引資大型活動(dòng),協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目咨詢對(duì)接洽談,并對(duì)其督辦檢查。

    (五)負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的宣傳、推介;負(fù)責(zé)日常招商管理、督辦和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

    (六)負(fù)責(zé)縣政府派駐外地各招商辦事處及各專(zhuān)業(yè)招商組的招商日常聯(lián)絡(luò)和考核工作。

    (七)為外來(lái)投資者提供政策、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)等咨詢服務(wù)。

    (八)承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     

    從決算單位構(gòu)成看,石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算為局本級(jí)決算,無(wú)局屬事業(yè)單位決算。

    納入石臺(tái)縣局本級(jí)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

     

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    1

    石臺(tái)縣招商局局本級(jí)

     

     

     

    第二部分  石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算報(bào)表

     

    1、收入支出決算總表

     

     

     

    公開(kāi)01

    編制單位:

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    一、財(cái)政撥款收入

    149.45

    一、一般公共服務(wù)支出

    80.999

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入

     

    二、外交支出

     

    三、事業(yè)收入

     

    三、國(guó)防支出

     

    四、經(jīng)營(yíng)收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    五、教育支出

     

    六、其他收入

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    5.38

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    1.68

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    54.77

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、國(guó)土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    4.13

     

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計(jì)

    149.45

    本年支出合計(jì)

    149.45

     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

     

    結(jié)余分配

     

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    2.01

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    4.51

     

     

     

     

    總計(jì)

    151.46

     

    151.46

    2、收入決算表

                                                  公開(kāi)02

    編制單位:

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)

    收入

    經(jīng)營(yíng)

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類(lèi)科目編碼

    科目名稱(chēng)

    欄次

    合計(jì)

    149.45

    149.45

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    2011308

    招商引資

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    20805

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    57.26

    57.26

     

     

     

     

     

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    57.26

    57.26

     

     

     

     

     

    2150801

    行政運(yùn)行

    46.26

    46.26

     

     

     

     

     

    2150802

    一般行政管理事務(wù)

    11.00

    11.00

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

     

    3、支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)03

    編制單位:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類(lèi)科目編碼

    科目名稱(chēng)

    類(lèi)

    項(xiàng)

    合計(jì)

    149.45

    149.45

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    80.999

    80.999

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    80.999

    80.999

     

     

     

     

    2011308

    招商引資

    80.999

    80.999

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    5.38

    5.38

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    5.38

    5.38

     

     

     

     

    20805

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    5.38

    5.38

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    1.68

    1.68

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    1.68

    1.68

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    1.68

    1.68

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    57.26

    57.26

     

     

     

     

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    57.26

    57.26

     

     

     

     

    2150801

    行政運(yùn)行

    46.26

    46.26

     

     

     

     

    2150802

    一般行政管理事務(wù)

    11.00

    11.00

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    4.13

    4.13

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    4.13

    4.13

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

     

    4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開(kāi)04

    編制單位:

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)   

    決算數(shù)

    項(xiàng)目(按功能分類(lèi))

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    149.45

    一、一般公共服務(wù)支出

    80.999

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、國(guó)防支出

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    5.38

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    1.68

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    54.77

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、國(guó)土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    4.13

     

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計(jì)

    149.45

    本年支出合計(jì)

    149.45

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    2.01

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    4.51

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

     

     

     

    合計(jì)

    151.46

    合計(jì)

    151.46

     

    5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)05

    編制單位:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

     

    合計(jì)

     

     

     

    149.45

    149.45

     

    146.96

    146.96

     

    4.51

    4.51

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

     

     

    80.999

    80.999

     

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

     

     

     

    80.999

    80.999

     

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    2011308

    招商引資

     

     

     

    80.999

    80.999

     

    80.999

    80.999

     

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

     

     

     

    5.38

    5.38

     

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

     

     

     

    5.38

    5.38

     

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    20805

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

     

     

     

    5.38

    5.38

     

    5.38

    5.38

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

     

     

     

    1.68

    1.68

     

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

     

     

     

    1.68

    1.68

     

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

     

     

     

    1.68

    1.68

     

    1.68

    1.68

     

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    2.01

    2.01

    2.01

    57.26

    57.26

     

    54.77

    54.77

     

     

    4.51

    4.51

     

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    2.01

    2.01

    2.01

    57.26

    57.26

     

    54.77

    54.77

     

     

    4.51

    4.51

     

    2150801

    行政運(yùn)行

    2.01

    2.01

    2.01

    46.26

    46.26

     

    43.77

    43.77

     

     

    4.51

    4.51

     

    2150802

    一般行政管理事務(wù)

     

     

     

    11.00

    11.00

     

    11.00

    11.00

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    4.13

    4.13

     

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    4.13

    4.13

     

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

     

     

     

    4.13

    4.13

     

    4.13

    4.13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

     

     

     

     

     

     

     

    財(cái)決公開(kāi)06

    部門(mén):

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    301

    工資福利支出

    57.85

    302

    商品和服務(wù)支出

    87.11

    310

    其他資本性支出

    1.11

    30101

      基本工資

    17.03

    30201

      辦公費(fèi)

    1.18

    31001

      房屋建筑物購(gòu)建

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    8.66

    30202

      印刷費(fèi)

    0.55

    31002

      辦公設(shè)備購(gòu)置

    1.11

    30103

      獎(jiǎng)金

    15.31

    30203

      咨詢費(fèi)

     

    31003

      專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

     

    30104

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    1.69

    30204

      手續(xù)費(fèi)

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

     

    30205

      水費(fèi)

     

    31006

      大型修繕

     

    30107

      績(jī)效工資

     

    30206

      電費(fèi)

    0.24

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

     

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    5.76

    30207

      郵電費(fèi)

    2.43

    31008

      物資儲(chǔ)備

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

     

    30208

      取暖費(fèi)

     

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    30199

    其他工資福利支出

    4.75

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

    0.24

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

     

    30211

      差旅費(fèi)

    5.05

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30301

      離休費(fèi)

     

    30212

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用

     

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    30302

      退休費(fèi)

     

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

    0.02

    31013

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

     

    30214

      租賃費(fèi)

     

    31019

      其他交通工具購(gòu)置

     

    30304

      撫恤金

     

    30215

      會(huì)議費(fèi)

    0.08

    31020

      產(chǎn)權(quán)參股

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    0.85

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    0.34

    31099

      其他資本性支出

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

     

    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

    19.15

    304

    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)

    0.35

    30218

      專(zhuān)用材料費(fèi)

     

    30401

      企業(yè)政策性補(bǔ)貼

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30224

      被裝購(gòu)置費(fèi)

     

    30402

      事業(yè)單位補(bǔ)貼

     

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

     

    30225

      專(zhuān)用燃料費(fèi)

     

    30403

      財(cái)政貼息

     

    30310

      生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

    0.55

    30499

    其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     

    30311

      住房公積金

    4.35

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    307

    債務(wù)利息支出

     

    30312

      提租補(bǔ)貼

     

    30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    1.14

    30701

      國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

     

    30313

      購(gòu)房補(bǔ)貼

     

    30229

      福利費(fèi)

     

    30707

      國(guó)外債務(wù)付息

     

    30314

      采暖補(bǔ)貼

     

    30231

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

     

    399

    其他支出

     

    30315

      物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

     

    30239

     其他交通費(fèi)用

    5.99

    39906

      贈(zèng)與

     

    30399

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

     

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    50.16

     

     

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    58.73

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    88.22

     

    7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)07

    編制單位:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類(lèi)科目編碼

    科目名稱(chēng)(項(xiàng)目)

    小計(jì)

    基本支出 

    項(xiàng)目支出

    類(lèi)

    項(xiàng)

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

    石臺(tái)縣招商局沒(méi)有政府性基金收入和支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)

     

    第三部分  石臺(tái)縣招商局2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收入總計(jì)149.45萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬(wàn)元),支出總計(jì)149.45萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51萬(wàn)元)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%,主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年收入合計(jì)149.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入149.45萬(wàn)元,占100%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年支出合計(jì)146.96萬(wàn)元,其中:基本支出146.96萬(wàn)元,占100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)149.45萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.01萬(wàn)元),支出總計(jì)149.45萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.51萬(wàn)元),與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%,主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.45萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加62.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)42%。主要原因:一是招商引資增加到81萬(wàn)元;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加.

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.96萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%。主要原因一是招商引資支出增加幅度較大;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加支出.

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.96萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出80.999萬(wàn)元,占55.12%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支出54.77萬(wàn)元,占37.27%醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出1.68萬(wàn)元,占1.14%社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出5.38萬(wàn)元,占3.66%住房保障(類(lèi))支出4.13萬(wàn)元,占2.81%。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為50.62萬(wàn)元,支出決算為146.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的290%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因一是招商引資支出增加幅度大;二是工資調(diào)整,職工工資基數(shù)增加支出。其中基本支出146.96萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)  招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資項(xiàng)支出81萬(wàn)元,四只縣級(jí)招商小分隊(duì)完成支出增加。

    2、 資源勘探信息等支出(類(lèi))支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為46.09萬(wàn)元,支出決算數(shù)54.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.83%,主要原因是:1、基本支出增加幅度較大,工資基數(shù)增加。

    3、主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)5.38萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為1.59萬(wàn)元,支出決算為1.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

    5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為2.94萬(wàn)元,支出決算為4.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。

     

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款基本支出146.96萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)58.74萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)88.22萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    石臺(tái)縣招商局2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年度,石臺(tái)縣招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.96萬(wàn)元,比2017年增加58.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%,主要原因是主要用于保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行和4支縣級(jí)專(zhuān)業(yè)招商小分隊(duì)工作開(kāi)展,本年招商考核增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2018年度,石臺(tái)縣招商局政府采購(gòu)支出總額1.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.11萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到20181231日,石臺(tái)縣招商局共有車(chē)輛0輛。

    (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,因石臺(tái)縣招商局2018 年度無(wú)項(xiàng)目支出,沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

    第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

     

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