石臺縣信訪局2015年部門決算情況
一、部門主要職能
根據(jù)石辦秘[2011]43號文件和石辦秘(2002)66號文件規(guī)定,石臺縣信訪局主要職責(zé)是:
1、貫徹落實(shí)上級黨委、政府有關(guān)信訪工作的方針、政策。
2、代表縣委、縣政府受理來信、接待來訪;向信訪人宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;維護(hù)信訪人的合法權(quán)益。
3、處理群眾給縣委、縣政府的來信;承辦上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究。
4、負(fù)責(zé)全縣信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和信訪動態(tài)的預(yù)測、收集、整理和上報。
5、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示文件的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促相關(guān)單位處理信訪問題;向下級黨政機(jī)關(guān)或有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,負(fù)責(zé)催辦督查;檢查指導(dǎo)下級黨政機(jī)關(guān)及有關(guān)部門信訪工作。
6、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題,督促涉事責(zé)任主體處理來縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件。
7、負(fù)責(zé)全縣信訪工作理論研究、信訪法規(guī)宣傳和信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、調(diào)查論證及呈報工作,為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,石臺縣信訪局2015年度部門決算包括局本級決算和群眾工作部決算。
三、信訪局2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入合計78.6萬元,支出總計78.6萬元,與2014年相比,收入、支出各增加2.47萬元,增長了3.2%,主要原因是: 2015年度人員工資正常增長和調(diào)資。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入78.6萬元,其中財政撥款收入78.6萬元。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計78.6萬元,其中:基本支出60.8萬元,占77%;項目支出17.8萬元,占23%。
(四)2015年度財政撥款收入支出情況說明
2015年度財政撥款收入總計78.6萬元,支出總計78.6萬元,與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加2.47萬元,增長了3.2%,主要原因是:2015年度人員工資正常增長和調(diào)資。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年財政撥款支出78.6萬元,占全年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加2.47萬元,增長3.2%。主要原因是2015年度人員工資正常增長和調(diào)資。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出60.8萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)53.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)
(八)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年度縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)等。
2.政府采購情況。2015年度,縣信訪局無政府采購。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2015年12月31日,縣信訪局共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況。2015年,石臺縣信訪局按照指向明確、合理可行的原則,對1個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金17.8萬元。全年共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金17.8萬元。評價結(jié)果顯示,項目實(shí)施滿意度達(dá)99分。
(九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算收入支出決算表(本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù))
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