發(fā)改委2015年部門決算情況
一、部門主要職能
(一)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。
(二)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
(三)承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任,研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重要問(wèn)題。
(四)承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布委的責(zé)任。
(五)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
(六)研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議。
(七)承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估責(zé)任。
(八)研究提出全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
(九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場(chǎng)、重點(diǎn)要素市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)。
(十)組織實(shí)施國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
(十一)推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
(十二)參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作;分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
(十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,發(fā)改委2015年度部門決算包括委本級(jí)決算
納入發(fā)改委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào)
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單位名稱
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1
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發(fā)改委本級(jí)
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三、發(fā)改委2015年度部門決算說(shuō)明
(一)2015年度收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)460.3萬(wàn)元,支出總計(jì)460.3萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各減少431.18萬(wàn)元,降低48%,主要原因:一是原下屬企業(yè)改制結(jié)束;二是公務(wù)接待次數(shù)減少、標(biāo)準(zhǔn)降低。
(二)2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)460.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入460.3萬(wàn)元,占100%。
(三)2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)460.3萬(wàn)元,其中:基本支出460.3萬(wàn)元,占100%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)460.3萬(wàn)元,支出總計(jì)460.3萬(wàn)元,與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少431.18萬(wàn)元,降低48%,主要原因:一是原下屬企業(yè)改制結(jié)束;二是公務(wù)接待次數(shù)減少、標(biāo)準(zhǔn)降低。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款支出460.3萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出減少431.18萬(wàn)元,降低48%。主要原因一是:一是原下屬企業(yè)改制結(jié)束;二是公務(wù)接待次數(shù)減少、標(biāo)準(zhǔn)降低。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出460.3萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)331.4萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)119.9萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119.9萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。
2.政府采購(gòu)情況。
2015年度發(fā)改委政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,發(fā)改委共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。
附表:發(fā)改委公開報(bào)表
附表:發(fā)改委公開報(bào)表.xls