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    索引號: 113418220032890739/202009-00028 組配分類: 部門決算
    發(fā)布機構: 石臺縣發(fā)展和改革委員會 主題分類: 其他
    名稱: 2019年石臺縣發(fā)展和改革委員會決算公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-15
    廢止日期:
    2019年石臺縣發(fā)展和改革委員會決算公開
    發(fā)布時間:2020-09-15 10:22 來源:石臺縣發(fā)展和改革委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

     

     

    附件:

     

    石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年9月

     

     







       

     

    第一部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋


    石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況

     

    第一部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會概況

    一、部門職責

     (一)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負責專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。 

    (二)提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展和深化供給側結構性改革的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評估督導,提出相關調整建議。 

    (三)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,研究經(jīng)濟運行中的重要問題并提出政策建議。 

    (四)指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟社會體制綜合改革有關工作,提出相關改革建議。協(xié)調推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。 

    (五)負責投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調控目標和政策,會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排財政性建設資金,按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外投資項目,在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準、審核前提出部門意見,加強投資項目事中、事后監(jiān)管。負責全口徑外債的管理和監(jiān)測工作。規(guī)劃全縣重大項目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全縣重點項目建設,安排全縣重點建設項目計劃,組織指導縣重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導民間投資。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。 

    (六)擬訂區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責落實國家、省推進中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設、長江經(jīng)濟帶和皖南國際文化旅游示范區(qū)等有關工作。負責協(xié)助長三角區(qū)域合作相關工作。組織協(xié)調和推進跨縣經(jīng)濟技術合作交流。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關政策建議,指導縣域經(jīng)濟發(fā)展有關工作。按規(guī)定負責開發(fā)區(qū)有關工作,制定并組織實施以工代賑計劃。指導扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃以及庫區(qū)移民安置和經(jīng)濟開發(fā)工作。 

    (七)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負責協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展。協(xié)調推進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂并推動服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展政策措施,指導市場體系建設。承擔地方、企業(yè)債券發(fā)行的申報和監(jiān)管工作。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。 

    推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調能源資源節(jié)約和綜合利用等工作,落實能源消費控制目標和任務。 

    (八)推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局縣級重大科技基礎設施。組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。 

    (九)負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設。 

    (十)會同有關部門擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調有關重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調和組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。 

    (十一)根據(jù)國家和省市有關法律法規(guī)和相關規(guī)定,參與有關地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作。分析有關法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議。擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關地方標準和技術規(guī)范。 

    (十二)貫徹執(zhí)行國家有關價格法律法規(guī)和方針政策,負責國家、省、市制定的商品、服務價格規(guī)定的貫徹實施。制定全縣價格調控目標及調控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、縣級管理的實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格。對實行市場調節(jié)價的商品和服務價格進行指導。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。負責相關價格公共服務工作。負責市場價格監(jiān)測、價格預警、價格信息發(fā)布工作。負責重要商品和服務價格成本的監(jiān)審。負責價格認定以及價格爭議調處工作。 

    (十三)組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,研究和協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用,指導能源科技進步。監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況、運行情況和市場需求,負責能源預測預警,發(fā)布能源信息,參與能源運行調節(jié)和應急保障。負責煤炭行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負責電力工業(yè)管理工作。依法主管全縣石油、天然氣管道保護工作。管理全縣石油、天然氣儲備。 

    (十四)貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備管理法律法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)范等,研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議,組織實施全縣重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。負責全縣儲備基礎設施建設和管理。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。 

    (十五)監(jiān)測全縣糧食和重要物資供求變化并預測預警,承擔全縣糧食流通總量平衡的具體工作,指導協(xié)調國家政策性糧食購銷工作,保障軍糧供給。建立地區(qū)間糧食購銷關系,協(xié)調產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調劑。負責全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。負責糧食流通監(jiān)督檢查,負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責縣級儲備糧的財務審計和監(jiān)督。負責糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負責協(xié)調推進糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作和交流。承擔糧食安全責任制考核的具體工作。 

    (十六)承擔縣國防動員委員會等有關工作。 

    (十七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

    (十八)職能轉變。 

    貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉到管宏觀、謀全局、抓大事上來,加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調,統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,提高經(jīng)濟發(fā)展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項,最大限度減少政府對市場資源的直接配置,最大限度減少政府對市場活動的直接干預,提高資源配置效率和公平性,激發(fā)各類市場主體活力。 

    1.強化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能,完善規(guī)劃制度,做好規(guī)劃統(tǒng)籌,精簡規(guī)劃數(shù)量,提高規(guī)劃質量,更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導向作用。 

    2.完善宏觀調控體系,創(chuàng)新調控方式,構建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調和工作協(xié)同機制,強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力,建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,增強宏觀調控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。 

    3.深入推進簡政放權,全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革,最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革,健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。 

    4.改革完善儲備體系和運營方式,加強縣級儲備,進一步發(fā)揮政府儲備引導作用,激勵企業(yè)商業(yè)儲備。加強市場分析預測和監(jiān)測預警,提高儲備防風險能力。指導全面推進“雙隨機、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,著力加強安全生產(chǎn)。 

    二、機構設置

    從決算單位構成看,石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加石臺縣糧食局,石臺縣糧食局2019年5月由于機構改革并入我委。

    納入石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表: 


    序號

    單位名稱

    1

    石臺縣發(fā)展和改革委員會機關本級
    2
    石臺縣項目辦公室

     

     

    第二部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

    公開01表

    部門:石臺縣發(fā)展和改革委員會

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    金額

    項目

    金額

    欄 次

     

     

     

    一、一般公共預算財政撥款收入

    883.94

    一、一般公共服務支出

    410.27

    二、政府性基金預算財政撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、上級補助收入

     

    三、國防支出

     

    四、事業(yè)收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、經(jīng)營收入

     

    五、教育支出

     

    六、附屬單位上繳收入

     

    六、科學技術支出

     

    七、其他收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    330.82

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    12.63

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    32.61

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    98.16

     

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

    二十三、債務還本支出

     

     

     

    二十四、債務付息支出

     

    本年收入合計

    883.94

    本年支出合計

    884.49

     用事業(yè)基金彌補收支差額

     

    結余分配

     

     年初結轉和結余

    0.56

    年末結轉和結余

     

     

     

     

     

    總計

    884.49

    總計

    884.49

     

    收入決算表

                                                 

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:石臺縣發(fā)展和改革委員會

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    科目編碼

     

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入


    小計

    其中:教育

    收費


    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


    合計

    883.94

    883.94

     

     

     

     

     

     


    201

    一般公共服務支出

    410.27

    410.27

     

     

     

     

     

     


    20104

    發(fā)展與改革事務

    410.27

    410.27

     

     

     

     

     

     


    2010401

    行政運行

    330.03

    330.03

     

     

     

     

     

     

     


    2010402

    一般行政管理事務

    18.84

    18.4

     

     

     

     

     

     


    2010408

    物價管理

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     


    2010450

    事業(yè)運行

    38.40

    38.40

     

     

     

     

     

     


    2010499

    其他發(fā)展與改革事務支出

    13.00

    13.00

     

     

     

     

     

     


    208

    社會保障和就業(yè)支出

    330.82

    330.82

     

     

     

     

     

     


    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    266.21

    266.21

     

     

     

     

     

     


    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

    20.54

    20.54

     

     

     

     

     

     


    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    26.49

    26.49

     

     

     

     

     

     


    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    219.18

    219.18

     

     

     

     

     

     


    20808

    撫恤

    51.65

    51.65

     

     

     

     

     

     


    2080801

    死亡撫恤

    50.14

    50.14

     

     

     

     

     

     


    2080802

    傷殘撫恤

    1.51

    1.51

     

     

     

     

     

     


    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    7.56

    7.56

     

     

     

     

     

     


    2082601

    財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

    7.56

    7.56

     

     

     

     

     

     


    20827

    財政對其他社會保險基金的補助

    0.76

    0.76

     

     

     

     

     

     


    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

    0.03

    0.03

     

     

     

     

     

     


    2082703

    財政對生育保險基金的補助

    0.73

    0.73

     

     

     

     

     

     


    20828

    退役軍人管理事務

    4.65

    4.65

     

     

     

     

     

     


    2082804

    擁軍優(yōu)屬

    4.65

    4.65

     

     

     

     

     

     


    210

    衛(wèi)生健康支出

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

     


    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    12.03

    12.03

     

     

     

     

     

     


    2101101

    行政單位醫(yī)療

    9.49

    9.49

     

     

     

     

     

     


    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

     

     

     

     

     


    21012

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    0.60

    0.60

     

     

     

     

     

     


    2101201

    財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助

    0.60

    0.60

     

     

     

     

     

     


    221

    住房保障支出

    32.61

    32.61

     

     

     

     

     

     


    22102

    住房改革支出

    32.61

    32.61

     

     

     

     

     

     


    2210201

    住房公積金

    32.61

    32.61

     

     

     

     

     

     


    222

    糧油物資儲備支出

    97.60

    97.60

     

     

     

     

     

     


    22201

    糧油事務

    97.60

    97.60

     

     

     

     

     

     


    2220101

    行政運行

    53.62

    53.62

     

     

     

     

     

     


    2220102

    一般行政管理事務

    10.68

    10.68

     

     

     

     

     

     


    2220106

    糧食專項業(yè)務活動

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     


    2220199

    其他糧油事務支出

    23.30

    23.30

     

     

     

     

     

     


     

     

    支出決算表

                         

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:石臺縣發(fā)展和改革委員會

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    科目編碼

     

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    884.49

    820.10

    64.39

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    410.27

    394.27

    16

     

     

     

    20104

    發(fā)展與改革事務

    410.27

    394.27

    16

     

     

     

    2010401

    行政運行

    330.03

    330.03

    0.00

     

     

     

    2010402

    一般行政管理事務

    18.84

    12.84

    6.00

     

     

     

    2010408

    物價管理

    10.00

    0.00

    10.00

     

     

     

    2010450

    事業(yè)運行

    38.40

    38.40

    0.00

     

     

     

    2010499

    其他發(fā)展與改革事務支出

    13.00

    13.00

    0.00

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    330.82

    309.64

    21.18

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    266.21

    266.21

    0.00

     

     

     

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

    20.54

    20.54

    0.00

     

     

     

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    26.49

    26.49

    0.00

     

     

     

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    219.18

    219.18

    0.00

     

     

     

    20808

    撫恤

    51.65

    35.84

    15.81

     

     

     

    2080801

    死亡撫恤

    50.14

    34.33

    15.81

     

     

     

    2080802

    傷殘撫恤

    1.51

    1.51

    0.00

     

     

     

    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    7.56

    7.56

    0.00

     

     

     

    2082601

    財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

    7.56

    7.56

    0.00

     

     

     

    20827

    財政對其他社會保險基金的補助

    0.76

    0.03

    0.73

     

     

     

    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

    0.03

    0.03

    0.00

     

     

     

    2082703

    財政對生育保險基金的補助

    0.73

    0.00

    0.73

     

     

     

    20828

    退役軍人管理事務

    4.65

    0.00

    4.65

     

     

     

    2082804

    擁軍優(yōu)屬

    4.65

    0.00

    4.65

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    12.63

    12.03

    0.60

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    12.03

    12.03

    0.00

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    9.49

    9.49

    0.00

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

    0.00

     

     

     

    21012

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    0.6

    0.00

    0.60

     

     

     

    21012

    財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助

    0.60

    0.00

    0.60

     

     

     

    221

    住房保障支出

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

    222

    糧油物資儲備支出

    98.16

    71.55

    26.61

     

     

     

    22201

    糧油事務

    98.16

    71.55

    26.61

     

     

     

    2220101

    行政運行

    53.62

    41.22

    12.40

     

     

     

    2220102

    一般行政管理事務

    10.68

    6.52

    4.16

     

     

     

    2220106

    糧食專項業(yè)務活動

    10.00

    3.95

    6.05

     

     

     

    2220199

    其他糧油事務支出

    23.68

    19.86

    4.00

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表          

     

     

     

    公開04表

    部門:石臺縣發(fā)展和改革委員會

     

     

    單位:萬元

             收入

           支出

    項    目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    883.94

    一、一般公共服務支出

    30

    410.27

    410.27

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    32

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

    6

     

    六、科學技術支出

    35

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    330.82

    330.82

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    12.63

    12.63

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    43

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    32.61

    32.61

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    98.16

    98.16

     

     

    21

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

     

     

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    51

     

     

     

     

    23

     

    二十三、債務還本支出

    52

     

     

     

     

    24

     

    二十四、債務付息支出

    53

     

     

     

    本年收入合計

    25

    883.94

    本年支出合計

    54

    884.49

    884.49

     

     年初財政撥款結轉和結余

    26

    0.56

    年末財政撥款結轉和結余

    55

     

     

     

    一般公共預算財政撥款

    27

    0.56

     

    56

     

     

     

    政府性基金預算財政撥款

    28

    0.00

     

    57

     

     

     

    總計

    29

    884.49

    總計

    58

    884.49

    884.49

     

     

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05表

    編制單位:石臺縣發(fā)展和改革委員會

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0.56

    0.56

    0.00

    883.94

    819.54

    64.39

    884.49

    820.10

    64.39

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

     

     

     

    410.27

    394.27

    16.00

    410.27

    394.27

    16.00

     

     

     

     

    20104

    發(fā)展與改革事務

     

     

     

    410.27

    394.27

    16.00

    410.27

    394.27

    16.00

     

     

     

     

    2010401

    行政運行

     

     

     

    330.03

    330.03

    0.00

    330.03

    330.03

    0.00

     

     

     

     

    2010402

    一般行政管理事務

     

     

     

    18.84

    12.84

    6.00

    18.84

    12.84

    6.00

     

     

     

     

    2010408

    物價管理

     

     

     

    10.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    10.00

     

     

     

     

    2010450

    事業(yè)運行

     

     

     

    38.40

    38.40

    0.00

    38.40

    38.40

    0.00

     

     

     

     

    2010499

    其他發(fā)展與改革事務支出

     

     

     

    13.00

    13.00

    0.00

    13.00

    13.00

    0.00

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    330.82

    309.64

    21.18

    330.82

    309.64

    21.18

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

     

     

     

    266.21

    266.21

    0.00

    266.21

    266.21

    0.00

     

     

     

     

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

     

     

     

    20.54

    20.54

    0.00

    20.54

    20.54

    0.00

     

     

     

     

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

     

     

     

    26.49

    26.49

    0.00

    26.49

    26.49

    0.00

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

     

     

     

    219.18

    219.18

    0.00

    219.18

    219.18

    0.00

     

     

     

     

    20808

    撫恤

     

     

     

    51.65

    35.84

    15.81

    51.65

    35.84

    15.81

     

     

     

     

    2080801

    死亡撫恤

     

     

     

    50.14

    34.33

    15.81

    50.14

    34.33

    15.81

     

     

     

     

    2080802

    傷殘撫恤

     

     

     

    1.51

    1.51

    0.00

    1.51

    1.51

    0.00

     

     

     

     

    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

     

     

     

    7.56

    7.56

    0.00

    7.56

    7.56

    0.00

     

     

     

     

    2082601

    財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

     

     

     

    7.56

    7.56

    0.00

    7.56

    7.56

    0.00

     

     

     

     

    20827

    財政對其他社會保險基金的補助

     

     

     

    0.76

    0.03

    0.73

    0.76

    0.03

    0.73

     

     

     

     

    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

     

     

     

    0.03

    0.03

    0.00

    0.03

    0.03

    0.00

     

     

     

     

    2082703

    財政對工傷保險基金的補助

     

     

     

    0.73

    0.00

    0.73

    0.73

    0.00

    0.73

     

     

     

     

    20828

    退役軍人管理事務

     

     

     

    4.65

    0.00

    4.65

    4.65

    0.00

    4.65

     

     

     

     

    2082804

    擁軍優(yōu)屬

     

     

     

    4.65

    0.00

    4.65

    4.65

    0.00

    4.65

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

     

     

     

    12.63

    12.03

    0.60

    12.63

    12.03

    0.60

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

     

     

     

    12.03

    12.03

    0.00

    12.03

    12.03

    0.00

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療

     

     

     

    9.49

    9.46

    0.00

    9.46

    9.46

    0.00

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

     

     

     

    2.55

    2.55

    0.00

    2.55

    2.55

    0.00

     

     

     

     

    21012

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

     

     

     

    0.60

    0.00

    0.60

    0.60

    0.00

    0.60

     

     

     

     

    2101201

    財政對基職工本醫(yī)療保險基金的補助

     

     

     

    0.60

    0.00

    0.60

    0.60

    0.00

    0.60

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    32.61

    32.61

    0.00

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    32.61

    32.61

    0.00

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

     

     

     

    32.61

    32.61

    0.00

    32.61

    32.61

    0.00

     

     

     

     

    222

    糧油物資儲備支出

    0.56

    0.56

    0.00

    97.60

    70.99

    26.61

    98.16

    71.55

    26.61

     

     

     

     

    22201

    糧油事務

    0.56

    0.56

    0.00

    97.60

    70.99

    26.61

    98.16

    71.55

    26.61

     

     

     

     

    2220101

    行政運行

     

     

     

    53.62

    41.22

    12.40

    53.62

    41.22

    12.40

     

     

     

     

    2220102

    一般行政管理事務

     

     

     

    10.68

    6.52

    4.16

    10.68

    6.52

    4.16

     

     

     

     

    2220106

    糧食專項業(yè)務活動

     

     

     

    10.00

    3.95

    6.05

    10.00

    3.95

    6.05

     

     

     

     

    2220199

    其他糧油事務支出

    0.56

    0.56

    0.00

    23.30

    19.30

    4.00

    23.86

    19.86

    4.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

    公開06表

    部門:

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    445.55

    302

    商品和服務支出

    92.65

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

      基本工資

    207.45

    30201

      辦公費

    15.42

    30701

      國內債務付息

    0.00

    30102

      津貼補貼

    18.34

    30202

      印刷費

    4.69

    30702

      國外債務付息

    0.00

    30103

      獎金

    128.57

    30203

      咨詢費

    1.10

    30703

      國內債務發(fā)行費用

    0.00

    30106

      伙食補助費

    0.00

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    30704

      國外債務發(fā)行費用

    0.00

    30107

      績效工資

    0.00

    30205

      水費

    0.01

    310

    資本性支出

    0.00

    30108

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

    34.05

    30206

      電費

    0.87

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    8.31

    31002

      辦公設備購置

    0.00

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    12.03

    30208

      取暖費

    0.00

    31003

      專用設備購置

    0.00

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    0.00

    30209

      物業(yè)管理費

    0.21

    31005

      基礎設施建設

    0.00

    30112

      其他社會保障繳費

    0.03

    30211

      差旅費

    6.00

    31006

      大型修繕

    0.00

    30113

      住房公積金

    32.61

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

    0.00

    30114

      醫(yī)療費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.12

    31008

      物資儲備

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    12.47

    30214

      租賃費

    0.00

    31009

      土地補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    281.90

    30215

      會議費

    2.01

    31010

      安置補助

    0.00

    30301

      離休費

    23.48

    30216

      培訓費

    0.25

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

    30302

      退休費

    0.00

    30217

      公務招待費

    10.01

    31012

      拆遷補償

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31013

      公務用車購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    35.84

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30305

      生活補助

    218.62

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務費

    0.00

    31022

      無形資產(chǎn)購置

    0.00

    30307

      醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務費

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

    30308

      助學金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費

    5.50

    312

    對企業(yè)補助

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.00

    31201

      資本金注入

    0.00

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    0.00

    31203

      政府投資基金股權投資

    0.00

    30399

    對其他個人和家庭的補助支出

    3.96

    30239

      其他交通費用

    24.32

    31204

      費用補貼

    0.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

    31205

      利息補貼

    0.00

    30299

    其他商品和服務支出

    13.81

    31299

      其他對企業(yè)補助

    0.00

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

    39906

      贈與

    0.00

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

     

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

     

     

    39999

      其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費合計

    727.45

    公用經(jīng)費合計

    92.65

     

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                      公開07表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

     欄次

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    石臺縣發(fā)展和改革委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    第三部分  石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計884.49萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計884.49萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加348.21萬元,增長39.37%,主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加

     

    二、收入決算情況說明

    2019年收入合計884.49萬元,其中:財政撥款收入883.94萬元,占99.94%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年支出合計884.49萬元,其中:基本支出820.10萬元,占93%;項目支出64.39萬元,占7%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計884.49萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計884.49萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加348.21萬元,增長39.37%,主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款收入884.49萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加348.21萬元,增長39.37%。主要原因是:政府機構改革,將石臺縣糧食局局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款支出884.49萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加348.21萬元,增長39.37%。主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出884.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出410.27萬元,占46.38%;社會保障和就業(yè)(類)支出330.82萬元,占37.40%;住房保障(類)支出32.61萬元,占3.69%糧油物資儲備(類)支出98.16萬元,占11.10%;衛(wèi)生健康(類)支出12.63萬元,占1.43%。

    (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為281.87萬元,支出決算為884.49萬元,完成年初預算的313.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。其中基本支出820.10萬元,占92.72%;項目支出64.39萬元,占7.28%。具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)。年初預算為139.23萬元,支出決算為330.03萬元,完成年初預算的237.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加

    2.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為15萬元,支出決算為18.84萬元,完成年初預算的122.67%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    3.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)于預算數(shù)

    4.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為6萬元,支出決算為38.4萬元,完成年初預算的640%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    5.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。年初預算為12.84萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的101.25%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。


    6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為17.29萬元,支出決算為20.54萬元,完成年初預算的118.80%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加

    7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預算為15.76萬元,支出決算為26.49萬元,完成年初預算的168.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。

    8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項),年初預算為21.86萬元,支出決算為219.18萬元,完成年初預算的1002.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    9.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項),支出決算為50.14萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。

    10.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷亡撫恤(項),支出決算為1.51萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加

    11.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助(項),支出決算為7.56萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加

    12.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項),支出決算為0.03萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    13.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項),支出決算為0.73萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。

    14.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項),支出決算為4.65萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加。

    15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),支出決算為9.49萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加

    15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項),支出決算為2.55萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    16.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項),支出決算為0.60萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為16.19萬元,支出決算為32.61萬元,完成年初預算的201.42%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加

    18.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項),支出決算為53.62萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加

    19.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項),支出決算為10.68萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。

    20.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食專項業(yè)務活動(項),支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,(1).一般公共服務支出增加;(2).社會保障和就業(yè)支出增加;(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。

    21.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項),支出決算為23.86萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出820.10萬元,其中人員經(jīng)費XX727.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費92.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

    、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    石臺縣發(fā)展和改革委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度,石臺縣發(fā)展和改革委員會機關運行經(jīng)費支出92.65萬元,比2018年增加38.79萬元,增長41.87%,主要原因是由于政府機構改革,將石臺縣糧食局并入我委,1.一般公共服務支出增加;2.社會保障和就業(yè)支出增加;3.醫(yī)療和住房保障支出增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,石臺縣發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額1.82萬元,其中:政府采購貨物支出1.82萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止2019年12月31日,石臺縣發(fā)展和改革委員會共有車0輛;單價50萬元以上的通用設0臺(套),單價100萬以上的大型設0臺(套)。

    (四)關于2019年度預算績效情況說明

    2019年未開展預算績效管理工作。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常

    任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    十四、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

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