索引號: | 11341822003289161P/202009-00032 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺縣民政局2019年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-18 | |
廢止日期: |
石臺縣民政局2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 石臺縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺縣民政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣民政局2019年度部門決算情況
第一部分 石臺縣民政局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹國家和省民政工作方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)承擔(dān)依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。
(三)組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作;牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標準,指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。
(四)擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法;負責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報工作;按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作;負責(zé)全縣地名管理工作,組織實施全縣地名標志的設(shè)置和管理工作。
(五)擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村(居)務(wù)公開;推動基層民主政治建設(shè)。
(六)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標準;指導(dǎo)社會福利事業(yè)管理;組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作;組織指導(dǎo)社會捐助;促進慈善事業(yè)發(fā)展;組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
(七)負責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;擬訂相關(guān)政策措施,推進婚俗和殯葬改革。
(八)按規(guī)定會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理;負責(zé)編制匯總統(tǒng)計年報和民政事業(yè)費預(yù)決算;監(jiān)督、管理專項資金的使用。
(十)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,石臺縣民政局2019年度部門決算包括:局本級決算。
納入石臺縣民政局2019年度部門決算編制范圍的一級單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
縣民政局本級 |
第二部分 石臺縣民政局2019年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(具體情況見附表)
第三部分 石臺縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計6150.78萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.1萬元),支出總計6150.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余344.58萬元)。與2018年相比,收、支總計各增加682.9萬元,增長11.1%,主要原因:一是民生項目投入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2019年收入合計6141.69萬元,其中:財政撥款收入6141.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計5806.2萬元,其中:基本支出355.08萬元,占6.12%;項目支出5451.12萬元,占93.88%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計6150.78萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.1萬元),支出總計6150.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余344.58萬元),與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加682.9萬元,增長11.1%,主要原因:一是民生項目投入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5736.48萬元,占本年收入的93.4%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加585.43萬元,增長10.2%。主要原因:一是民生項目收入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.99萬元,占本年支出的93.02%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加49.21萬元,增長0.91%。主要原因一是民生項目支出增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出52.82萬元,占0.98%;社會保障和就業(yè)(類)支出4586.82萬元,占84.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出748.35萬元,占13.85%;住房保障(類)支出13.01萬元,占0.24%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2170.73萬元,支出決算為5400.99萬元,完成年初預(yù)算的248.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是民生項目支出增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。其中基本支出355.08萬元,占6.57%;項目支出5045.91萬元,占93.43%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項)支出52.82萬。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為52.82萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加其他一般公共服務(wù)項目支出32.82萬,主要用于困難群體生活慰問項目。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出。年初預(yù)算為80.35萬元,支出決算數(shù)228.36萬元,完成年初預(yù)算的284.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是正常保障單位行政運行支出;二是因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出。年初預(yù)算為16萬元,支出決算數(shù)133.77萬元,完成年初預(yù)算的836.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加,正常保障單位民政管理事務(wù)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 其他民政管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為21萬元,支出決算數(shù)84.71萬元,完成年初預(yù)算的403.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加,追加其他民政管理事務(wù)工作項目完成支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為14.02萬元,支出決算數(shù)9.92萬元,完成年初預(yù)算的70.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位離退休職工基數(shù)調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)13.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位職工基數(shù)調(diào)整,正常調(diào)劑保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)3.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位職工基數(shù)調(diào)整,正常保障機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)60.67萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常保障機關(guān)事業(yè)單位離退休人員一次性生活補助支出。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)4.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:追加死亡撫恤項目完成4.8萬。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出。年初預(yù)算為40萬元,支出決算數(shù)40.29萬元,完成年初預(yù)算的100.73%,主要原因是:完成傷殘撫恤項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休人員安置(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)9.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:因機構(gòu)改革,追加2019年1-3月軍隊移交政府離退休人員安置工作項目。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算數(shù)80.95萬元,完成年初預(yù)算的1619%,主要原因是:兒童福利生活補助項目完成支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預(yù)算為137.98萬元,支出決算數(shù)311.27萬元,完成年初預(yù)算的225.6%,主要原因是:完成老年福利項目支出,主要發(fā)放高齡補貼及老年服務(wù)類項目支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算數(shù)21.89萬元,完成年初預(yù)算的312.7%,主要原因是:完成殯葬所管理工作經(jīng)費及殯葬改革項目支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)支出。年初預(yù)算為36.50萬元,支出決算數(shù)407.73萬元,完成年初預(yù)算的1117.07%,主要原因是:完成其他社會福利單位及救助站管理等福利事業(yè)單位項目支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利(項)支出。年初預(yù)算為24萬元,支出決算數(shù)15.79萬元,完成年初預(yù)算的65.8%,主要原因是:實際完成其他社會福利單位項目支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)支出。年初預(yù)算為146.87萬元,支出決算數(shù)219.68萬元,完成年初預(yù)算的149.57%,主要原因是:實際完成殘疾人事業(yè)項目(殘疾人生活和護理補貼)219.68萬。
18. 社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(項)支出。年初預(yù)算為20萬元,支出決算數(shù)500萬元,完成年初預(yù)算的2500%,主要原因是:城鄉(xiāng)低保項目調(diào)劑完成城市最低生活保障金項目支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金(項)支出2181.9萬元。年初預(yù)算為15萬元,支出決算數(shù)2170.45萬元,完成年初預(yù)算的14469%,主要原因是:城鄉(xiāng)低保項目調(diào)劑完成農(nóng)村最低生活保障金項目支出。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助(項)。年初預(yù)算為50萬元,支出決算數(shù)67.35萬元,完成年初預(yù)算的134.7%,主要原因是:實際完成臨時救助金項目支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討救助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)8.21萬元,主要原因是:追加流浪乞討救助項目實際完成8.21萬。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)(項)支出。年初預(yù)算為928.29萬元,支出決算數(shù)585.77萬元,完成年初預(yù)算的63.1%,主要原因是:完成農(nóng)村特困人員供養(yǎng)項目支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)支出。年初預(yù)算為9.86萬元,支出決算數(shù)6.02萬元,主要原因是:完成其他城市生活救助人員項目支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險金的補助(款)財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險金的補助(項)支出。年初預(yù)算為13.51萬元,支出決算數(shù)4.77萬元,主要原因是:調(diào)劑財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險金的補助項目完成4.77萬.
25.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.01萬元,主要原因是:追加財政對職工工傷保險金的補助項目完成0.01萬。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.33萬元,主要原因是:追加財政對職工生育保險的補助項目完成。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)支出。年初預(yù)算為14.34萬元,支出決算數(shù)15.98萬元,完成年初預(yù)算的111.43%,主要原因是:因機構(gòu)改革,追加完成擁軍優(yōu)屬項目。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.2萬元,主要原因是:追加完成對特殊人群生活補助項目。
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出。年初預(yù)算為4.39萬元,支出決算為5.12萬元,完成年初預(yù)算的116.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加因職工正常工資基數(shù)調(diào)整保障基本醫(yī)療保險支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算250萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機構(gòu)改革,追加前期城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助項目支出。
32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出。年初預(yù)算為8.11萬元,支出決算為13.01萬元,完成年初預(yù)算的160%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因職工工資基數(shù)調(diào)整,正常保障職工住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出355.08萬元,其中人員經(jīng)費303.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費52.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入405.21萬元,本年支出405.21萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款) 用于社會福利的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位358.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加完成社會福利項目支出。
2.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加彌補完成城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目支出。
3.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加完成其他社會福利項目支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,石臺縣民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出52.01萬元,比2018年增加7.92萬元,增長15.2%,主要原因是因機構(gòu)改革,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,保障機關(guān)運行正常。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,石臺縣民政局政府采購支出總額26.81萬元,其中:政府采購貨物支出19.15萬元,政府采購工程支出7.66萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.81萬元,占政府采購支出總額100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2019年12月31日,石臺縣民政局共有車輛0輛。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共6個項目,涉及資金3455萬元,占項目預(yù)算總額的64%。從評價情況看,主要是對城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒生活保障、流浪乞討、臨時救助、特困五保供養(yǎng),殘疾人生活補貼及護理補貼等項目編制了績效目標,全年組織對上述6個項目進行了績效評價,上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價,評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標。
組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示,
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(批縣財政批復(fù)績效目標的項目)
石臺縣民政局在2019年度部門決算中公開“城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒生活保障、流浪乞討、臨時救助、特困五保供養(yǎng),殘疾人生活補貼及護理補貼”等6個項目績效自評結(jié)果。
上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價,評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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