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    索引號: 11341822003289161P/202009-00032 組配分類: 部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 石臺縣民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 石臺縣民政局2019年度部門決算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-18
    廢止日期:
    石臺縣民政局2019年度部門決算
    發(fā)布時間:2020-09-18 17:06 來源:石臺縣民政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    石臺縣民政2019年度部門決算
















    2020年9



       


    第一部分  石臺縣民政局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分  石臺縣民政局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表                                  

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  石臺縣民政局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明                          

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

    石臺縣民政2019年度部門決算情況


    第一部分  石臺縣民政局概況

    一、部門職責(zé)

    (一)貫徹國家和省民政工作方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查。

    (二)承擔(dān)依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

    (三)組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作;牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標準,指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。

    (四)擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法;負責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報工作;按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作;負責(zé)全縣地名管理工作,組織實施全縣地名標志的設(shè)置和管理工作。

    (五)擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村(居)務(wù)公開;推動基層民主政治建設(shè)。

    (六)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標準;指導(dǎo)社會福利事業(yè)管理;組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作;組織指導(dǎo)社會捐助;促進慈善事業(yè)發(fā)展;組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

    (七)負責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;擬訂相關(guān)政策措施,推進婚俗和殯葬改革。

    (八)按規(guī)定會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

    (九)指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理;負責(zé)編制匯總統(tǒng)計年報和民政事業(yè)費預(yù)決算;監(jiān)督、管理專項資金的使用。

    (十)承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,石臺縣民政局2019年度部門決算包括:局本級決算。

    納入石臺縣民政局2019年度部門決算編制范圍的一級單位共1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    縣民政局本級











    第二部分  石臺縣民政局2019年度部門決算表


    1、收入支出決算總表                                   

    2、收入決算表

    3、支出決算表

    4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表


    (具體情況見附表)



       

      




                                                                       

    第三部分  石臺縣民政局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計6150.78萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.1萬元),支出總計6150.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余344.58萬元)。與2018年相比,收、支總計各增加682.9萬元,增長11.1%,主要原因:一是民生項目投入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。

    二、收入決算情況說明

    2019年收入合計6141.69萬元,其中:財政撥款收入6141.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年支出合計5806.2萬元,其中:基本支出355.08萬元,占6.12%;項目支出5451.12萬元,占93.88%;經(jīng)營支出0萬元,占0%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計6150.78萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.1萬元),支出總計6150.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余344.58萬元),與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加682.9萬元,增長11.1%,主要原因:一是民生項目投入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5736.48萬元,占本年收入的93.4%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加585.43萬元,增長10.2%。主要原因:一是民生項目收入增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.99萬元,占本年支出的93.02%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加49.21萬元,增長0.91%。主要原因一是民生項目支出增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)()支出52.82萬元,占0.98%;社會保障和就業(yè)()支出4586.82萬元,占84.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出748.35萬元,占13.85%住房保障(類)支出13.01萬元,占0.24%

    (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2170.73萬元,支出決算為5400.99萬元,完成年初預(yù)算的248.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是民生項目支出增加;二是因機構(gòu)改革,部分項目有調(diào)整。其中基本支出355.08萬元,占6.57%;項目支出5045.91萬元,占93.43%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項)支出52.82萬。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為52.82萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加其他一般公共服務(wù)項目支出32.82萬,主要用于困難群體生活慰問項目。

    2.  社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出。年初預(yù)算為80.35萬元,支出決算數(shù)228.36萬元,完成年初預(yù)算的284.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是正常保障單位行政運行支出;二是因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出。年初預(yù)算為16萬元,支出決算數(shù)133.77萬元,完成年初預(yù)算的836.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加,正常保障單位民政管理事務(wù)支出。

    4.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 其他民政管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為21萬元,支出決算數(shù)84.71萬元,完成年初預(yù)算的403.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革,單位職工人數(shù)增加,追加其他民政管理事務(wù)工作項目完成支出。

    5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為14.02萬元,支出決算數(shù)9.92萬元,完成年初預(yù)算的70.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位離退休職工基數(shù)調(diào)整。

    6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)13.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位職工基數(shù)調(diào)整,正常調(diào)劑保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

    7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)3.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位職工基數(shù)調(diào)整,正常保障機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

    8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)60.67萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常保障機關(guān)事業(yè)單位離退休人員一次性生活補助支出。

    9.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)4.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:追加死亡撫恤項目完成4.8萬。

    10.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出。年初預(yù)算為40萬元,支出決算數(shù)40.29萬元,完成年初預(yù)算的100.73%,主要原因是:完成傷殘撫恤項目支出。

    11.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休人員安置(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)9.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:因機構(gòu)改革,追加20191-3月軍隊移交政府離退休人員安置工作項目。

    12.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算數(shù)80.95萬元,完成年初預(yù)算的1619%,主要原因是:兒童福利生活補助項目完成支出。

    13.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預(yù)算為137.98萬元,支出決算數(shù)311.27萬元,完成年初預(yù)算的225.6%,主要原因是:完成老年福利項目支出,主要發(fā)放高齡補貼及老年服務(wù)類項目支出。

    14.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算數(shù)21.89萬元,完成年初預(yù)算的312.7%,主要原因是:完成殯葬所管理工作經(jīng)費及殯葬改革項目支出。

    15.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)支出。年初預(yù)算為36.50萬元,支出決算數(shù)407.73萬元,完成年初預(yù)算的1117.07%,主要原因是:完成其他社會福利單位及救助站管理等福利事業(yè)單位項目支出。

    16.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利(項)支出。年初預(yù)算為24萬元,支出決算數(shù)15.79萬元,完成年初預(yù)算的65.8%,主要原因是:實際完成其他社會福利單位項目支出。

    17. 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)支出。年初預(yù)算為146.87萬元,支出決算數(shù)219.68萬元,完成年初預(yù)算的149.57%,主要原因是:實際完成殘疾人事業(yè)項目(殘疾人生活和護理補貼)219.68萬。

    18. 社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(項)支出。年初預(yù)算為20萬元,支出決算數(shù)500萬元,完成年初預(yù)算的2500%,主要原因是:城鄉(xiāng)低保項目調(diào)劑完成城市最低生活保障金項目支出。

    19.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金(項)支出2181.9萬元。年初預(yù)算為15萬元,支出決算數(shù)2170.45萬元,完成年初預(yù)算的14469%,主要原因是:城鄉(xiāng)低保項目調(diào)劑完成農(nóng)村最低生活保障金項目支出。

    20、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助(項)。年初預(yù)算為50萬元,支出決算數(shù)67.35萬元,完成年初預(yù)算的134.7%,主要原因是:實際完成臨時救助金項目支出。

    21.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討救助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)8.21萬元,主要原因是:追加流浪乞討救助項目實際完成8.21萬。

    22.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)(項)支出。年初預(yù)算為928.29萬元,支出決算數(shù)585.77萬元,完成年初預(yù)算的63.1%,主要原因是:完成農(nóng)村特困人員供養(yǎng)項目支出。

    23.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)支出。年初預(yù)算為9.86萬元,支出決算數(shù)6.02萬元,主要原因是:完成其他城市生活救助人員項目支出。

    24.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險金的補助(款)財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險金的補助(項)支出。年初預(yù)算為13.51萬元,支出決算數(shù)4.77萬元,主要原因是:調(diào)劑財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險金的補助項目完成4.77.

    25.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.01萬元,主要原因是:追加財政對職工工傷保險金的補助項目完成0.01萬。

    26.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.33萬元,主要原因是:追加財政對職工生育保險的補助項目完成。

    27.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)支出。年初預(yù)算為14.34萬元,支出決算數(shù)15.98萬元,完成年初預(yù)算的111.43%,主要原因是:因機構(gòu)改革,追加完成擁軍優(yōu)屬項目。

    28.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)  其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)0.2萬元,主要原因是:追加完成對特殊人群生活補助項目。

    29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出。年初預(yù)算為4.39萬元,支出決算為5.12萬元,完成年初預(yù)算的116.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

    30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加因職工正常工資基數(shù)調(diào)整保障基本醫(yī)療保險支出。

    31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算250萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機構(gòu)改革,追加前期城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助項目支出。

    32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出。年初預(yù)算為8.11萬元,支出決算為13.01萬元,完成年初預(yù)算的160%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因職工工資基數(shù)調(diào)整,正常保障職工住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出355.08萬元,其中人員經(jīng)費303.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費52.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入405.21萬元,本年支出405.21萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

    1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款) 用于社會福利的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位358.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加完成社會福利項目支出。

    2.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加彌補完成城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目支出。

    3.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加完成其他社會福利項目支出。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度,石臺縣民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出52.01萬元,比2018年增加7.92萬元,增長15.2%,主要原因是因機構(gòu)改革,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,保障機關(guān)運行正常。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,石臺縣民政局政府采購支出總額26.81萬元,其中:政府采購貨物支出19.15萬元,政府采購工程支出7.66萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.81萬元,占政府采購支出總額100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止20191231日,石臺縣民政局共有車輛0輛。

    (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共6個項目,涉及資金3455萬元,占項目預(yù)算總額的64%。從評價情況看,主要是對城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒生活保障、流浪乞討、臨時救助、特困五保供養(yǎng),殘疾人生活補貼及護理補貼等項目編制了績效目標,全年組織對上述6個項目進行了績效評價,上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價,評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標。

     組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示,

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(批縣財政批復(fù)績效目標的項目)

    石臺縣民政局在2019年度部門決算中公開“城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒生活保障、流浪乞討、臨時救助、特困五保供養(yǎng),殘疾人生活補貼及護理補貼”等6個項目績效自評結(jié)果。

    上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價,評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       
    十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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