目 錄
第一部分 石臺(tái)縣審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 石臺(tái)縣審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)主管全縣審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)方針政策和法律法規(guī),參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范性文件草案,提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)對(duì)縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定的屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展;對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。石臺(tái)縣審計(jì)局主要職責(zé)是主管全縣審計(jì)工作。
(二)制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定,提出審計(jì)建議。
(三)向縣政府提交年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受縣政府委托,向縣人大常委會(huì)提出縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告;向縣政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果;依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果;向縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果。
(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
1、縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,縣直各部門(mén)(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
3、使用縣級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
4、縣政府投資和以縣政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
5、縣屬國(guó)有企業(yè)和縣政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
6、縣政府部門(mén)和受縣政府及其部門(mén)委托的其他單位管理的社會(huì)保障資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
7、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
8、法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
(五)按規(guī)定對(duì)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng),協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(九)承辦上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加0戶。
納入石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào)
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單位名稱
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1
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縣審計(jì)局本級(jí)
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第二部分 石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算表
見(jiàn)附件(7張表格)
表1 收入支出決算總表
表2 收入決算表
表3 支出決算表
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)472.82萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)472.82萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加149.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.03%,主要原因:一是政策性調(diào)資及工資正常晉升;二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工(含退休)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入合計(jì)472.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入472.82萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出合計(jì)451.82萬(wàn)元,其中:基本支出451.82萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)472.82萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)472.82萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加149.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.03%,主要原因:一是政策性調(diào)資及工資正常晉升;二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工(含退休)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.82萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加149.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.03%。主要原因:一是政策性調(diào)資及工資正常晉升;二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工(含退休)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.82萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.03%。主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升;二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工(含退休)考核獎(jiǎng)勵(lì)。三是年終結(jié)轉(zhuǎn)下年21萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出369.60萬(wàn)元,占78.17%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出56.81萬(wàn)元,占12.01%;衛(wèi)生健康(類)支出6.83萬(wàn)元,占1.44%;住房保障(類)支出18.57萬(wàn)元,占3.93%;年終結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元,占4.45%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為215.90萬(wàn)元,支出決算為472.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的219%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是上級(jí)補(bǔ)助資金年初未納入年初預(yù)算;二是政策性調(diào)資及工資正常晉升及補(bǔ)發(fā)2018年度職工(含退休)考核獎(jiǎng)勵(lì)。三是年終結(jié)轉(zhuǎn)(上級(jí)補(bǔ)助)下年21萬(wàn)元。
其中基本支出451.82萬(wàn)元,占95.55%;年末結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元,占4.45%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為80.2萬(wàn)元,支出決算為165.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的205.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工2018年及以前年度綜合考核獎(jiǎng)。
2.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.54萬(wàn)元,支出決算為6.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為96萬(wàn)元,支出決算為146萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加審計(jì)委托費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為33.16萬(wàn)元,支出決算為46.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是新進(jìn)事業(yè)人員1人,二是工資正常調(diào)整。
5.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.7萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對(duì)罰沒(méi)收入的返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)),年初預(yù)算為18.4萬(wàn)元,支出決算為18.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離出市,補(bǔ)交職業(yè)年金并轉(zhuǎn)出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為36.47萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)離退休人員2018年度及以前年度目標(biāo)考核。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.38萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為3.6萬(wàn)元,支出決算為3.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)事業(yè)人員1人及醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。
13.衛(wèi)生健康(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加大病救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障(類)(款)住房改革(項(xiàng))住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為11.1萬(wàn)元,支出決算為18.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的167.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員1人以及正常住房公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出451.82萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)277.58萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)174.24萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出、其他支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
石臺(tái)縣審計(jì)局2019年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,石臺(tái)縣審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.24萬(wàn)元,比2018年增加86.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)97%,主要原因是政府投資項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)用增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,石臺(tái)縣審計(jì)局政府采購(gòu)支出總額138.76萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.64萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出135.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額138.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2019年12月31日,石臺(tái)縣審計(jì)局共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年,審計(jì)局無(wú)重大投資項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。