索引號: | 39704588-X/201709-00019 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺縣市場監(jiān)督管理局2016年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-09-12 | |
廢止日期: |
一、部門主要職能
(一)依法承擔對市場經(jīng)濟秩序的監(jiān)管職責;
(二)依法負責個體工商戶、企業(yè)、私營企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督管理;強化企業(yè)信用公示。
(三)依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟違法行為,維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序;
(四)依法對商標使用進行監(jiān)督管理;依法保護馳名商標、著名商標、知名商標、地理標志商標、特殊標志和官方標志;
(五)依法承擔轄區(qū)消費者權(quán)益保護工作;查處侵害消費者合法權(quán)益的違法行為;
(六)依法實施合同行政監(jiān)督管理,負責動產(chǎn)抵押登記,負責依法查處合同欺詐等違法行為;
(七)負責管理計量工作;推行法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度;
(八)全力投入全省食品安全示范縣創(chuàng)建工作,推進食品安全風險分級管理,規(guī)范開展日常檢查和監(jiān)督抽檢,加大食品安全專項整治力度,加強重大活動和節(jié)日期間食品安全保障工作,
(九)強化藥品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查,貫徹落實藥品GMP。加強醫(yī)療機構(gòu)藥械使用監(jiān)督檢查,全面落實“規(guī)范藥房”創(chuàng)建工作。
(十)嚴抓特種設(shè)備安全,落實特種設(shè)備分類分級管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,石臺縣市場監(jiān)督管理局2016年度部門決算包括局本級決算,與預算相同。
納入石臺縣市場監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
縣市場監(jiān)督管理局本級 |
2 |
|
三、市場監(jiān)督管理局2016年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
|
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公開01表 |
|
編制單位:市場監(jiān)督管理局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
1199.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
18.84 |
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
147.57 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
963.94 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
50 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.15 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
97.68 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1217.99 |
本年支出合計 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
213.32 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
108.97 |
|
總計 |
1431.31 |
總 計 |
1431.31 |
|
2、收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
1,217.99 |
1,199.15 |
|
|
|
|
18.84 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
20115 |
工商行政管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011599 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
147.57 |
147.57 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
105.29 |
105.29 |
|
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
938.43 |
938.43 |
|
|
|
|
|
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
醫(yī)療保障 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|||
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
893.75 |
893.75 |
|
|
|
|
|
|||
2101001 |
行政運行 |
637.83 |
637.83 |
|
|
|
|
|
|||
2101002 |
一般行政管理事務(wù) |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|||
2101012 |
藥品事務(wù) |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|||
2101016 |
食品安全事務(wù) |
98.30 |
98.30 |
|
|
|
|
|
|||
2101050 |
事業(yè)運行 |
52.12 |
52.12 |
|
|
|
|
|
|||
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
18.84 |
|
|
|
|
|
18.84 |
|||
22999 |
其他支出 |
18.84 |
|
|
|
|
|
18.84 |
|||
2299901 |
其他支出 |
18.84 |
|
|
|
|
|
18.84 |
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
1,322.34 |
1,042.14 |
280.20 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
20115 |
工商行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
2011599 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
147.57 |
147.57 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
105.29 |
105.29 |
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
963.94 |
738.74 |
225.20 |
|
|
|
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|||
21005 |
醫(yī)療保障 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
|
|||
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
919.26 |
715.46 |
203.80 |
|
|
|
|||
2101001 |
行政運行 |
663.34 |
663.34 |
|
|
|
|
|||
2101002 |
一般行政管理事務(wù) |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|||
2101012 |
藥品事務(wù) |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|||
2101016 |
食品安全事務(wù) |
98.30 |
|
98.30 |
|
|
|
|||
2101050 |
事業(yè)運行 |
52.12 |
52.12 |
|
|
|
|
|||
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
97.68 |
97.68 |
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
97.68 |
97.68 |
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
97.68 |
97.68 |
|
|
|
|
4、財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1199.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
147.57 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
938.43 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
50 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.15 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1199.15 |
本年支出合計 |
1199.15 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
1199.15 |
合計 |
1199.15 |
|
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|||||||||||||||
部門:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
合計 |
|
|
|
1,199.15 |
918.95 |
280.20 |
1,199.15 |
918.95 |
280.20 |
|
|
|
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
20115 |
工商行政管理事務(wù) |
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
147.57 |
147.57 |
|
147.57 |
147.57 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
122.14 |
122.14 |
|
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
3.85 |
3.85 |
|
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
105.29 |
105.29 |
|
105.29 |
105.29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
25.43 |
25.43 |
|
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
25.43 |
25.43 |
|
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
938.43 |
713.23 |
225.20 |
938.43 |
713.23 |
225.20 |
|
|
|
|
||||||||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
|
|
|
21.40 |
|
21.40 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
||||||||||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
|
|
|
21.40 |
|
21.40 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
||||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
23.28 |
23.28 |
0.00 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
20.32 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
|
|
|
893.75 |
689.95 |
203.80 |
893.75 |
689.95 |
203.80 |
|
|
|
|
||||||||||||
2101001 |
行政運行 |
|
|
|
637.83 |
637.83 |
|
637.83 |
637.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101002 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
42.00 |
|
42.00 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
2101012 |
藥品事務(wù) |
|
|
|
12.50 |
|
12.50 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
||||||||||||
2101016 |
食品安全事務(wù) |
|
|
|
98.30 |
|
98.30 |
98.30 |
|
98.30 |
|
|
|
|
||||||||||||
2101050 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
52.12 |
52.12 |
|
52.12 |
52.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
|
|
|
51.00 |
|
51.00 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
21303 |
水利 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
58.15 |
58.15 |
|
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
58.15 |
58.15 |
|
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
58.15 |
58.15 |
|
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
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||||||||||||
|
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
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財決公開06表 |
||
部門:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
650.62 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.43 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
229.58 |
30201 |
辦公費 |
11.72 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
177.13 |
30202 |
印刷費 |
0.20 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
125.51 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
23.28 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
0.57 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
2.29 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
4.59 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
95.12 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.69 |
31010 |
安置補助 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
205.90 |
30211 |
差旅費 |
3.03 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
109.14 |
30213 |
維修(護)費 |
7.30 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
25.43 |
30215 |
會議費 |
0.13 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補助 |
13.00 |
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
12.49 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
4.12 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.18 |
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
4.90 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
58.15 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.40 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
856.52 |
公用經(jīng)費合計 |
62.43 |
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
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|
|
公開07表 |
|||
編制單位:石臺縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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||||
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|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
||||
本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)
四、市場監(jiān)督管理局2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1217.98萬元,支出總計1322.34萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收入總計增加167.22萬元、增長16%;支出總計增加266.06萬元,增長25.2%,主要原因:一是政策性調(diào)資;二是加大了食品安全、民生工程項目資金投入。三是公車改革資金執(zhí)法用車運行費,交通補貼。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1217.99萬元,其中:財政撥款收入1199.15萬元,占98.5%;其他收入18.84萬元,占1.5%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1322.34萬元,其中:基本支出1042.14萬元,占78.8%;項目支出280.2萬元,占21.2%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1199.15萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1199.15萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加164.21萬元,增長15.9%,主要原因:一是政策性調(diào)資;二是加大了食品藥品安全、民生工程項目資金投入。三是公車改革資金執(zhí)法用車運行費,交通補貼。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入1199.15萬元,占本年收入的98.5%,一般公共預算財政撥款收入增加164.21萬元,增長15.8%。主要原因:一是政策性調(diào)資;二是加大了食品安全、民生工程項目資金投入。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出1199.15萬元,占本年支出的90.7%。與2015年相比,財政撥款支出增加164.21萬元,增長15.9%。主要原因:一是政策性調(diào)資;二是加大了食品安全、民生工程項目資金投入
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為794.74萬元,支出決算為1199.15萬元,完成年初預算的150.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是政策性調(diào)資;二是加大了食品安全、民生工程項目資金投入。其中基本支出918.95萬元,占128.2%;項目支出280.2萬元,占358.97%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款)其它工商行政管理事(項)。年初無預算,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省財政下?lián)軋?zhí)法辦案專項經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)行政事業(yè)單位離退休。年初預算為101.28萬元,支出決算數(shù)位122.14萬元,完成年初預算的120.6%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政策性增加退休費;
3、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出年初無預算,支出決算為25.43萬元,決算新增項目支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項),年初無預算,支出決算為21.4萬元,決算數(shù)大于(小于)預算數(shù)的主要原因是省財政撥中央公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項),年初預算為23.56萬元,支出決算為23.28萬元,完成年初預算的98.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)走。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運行,年初預算為496.3萬元,支出決算為637.83萬元,完成年初預算的128.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是政策性調(diào)資。二是增加了監(jiān)管經(jīng)費
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初無預算,支出決算為42萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是預算時公車改革未安排公車運行經(jīng)費,公車改革后安排執(zhí)法用車運行經(jīng)費,二是新增省財政撥技術(shù)標準戰(zhàn)略專項獎勵資金。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項)年初預算為12萬元,支出決算為12.5元,完成年初預算的104%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加上級撥抽檢經(jīng)費。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項)年初預算為35萬元,支出決算為98.3萬元,完成年初預算的280.8%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是公車改革后新增交通補貼,二是增加省財政下?lián)芄残l(wèi)生服務(wù)補助資金。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預算為52.11萬元,支出決算為52.11萬元,完成年初預算。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其它食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(項)年初預算為30萬元,支出決算為51萬元,完成年初預算的170%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增省財政撥食品藥品安全監(jiān)管城鄉(xiāng)一體化建設(shè)經(jīng)費。
12住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)年初預算為43.49萬元,支出決算為58.15元,完成年初預算的133.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政策調(diào)資。
13、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其它水利支出(項)年初無預算。決算支出為50萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省財政撥民生工程以獎代補資金。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出918.95萬元,其中人員經(jīng)費856.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費62.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市場監(jiān)督管理局2016年度沒有政府性基金收入和支出”。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度石臺縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費62.43萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,石臺縣市場監(jiān)督管理局共有房屋9幢,面積5309.2平方米,價值433.98萬元;車輛8輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。
3、預算績效管理工作開展情況
2016年,市場監(jiān)督管理局無價值100萬以上項目,沒有進行項目績效評價。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務(wù)中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
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