索引號: | 67894998-1/201909-00010 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣科技工業(yè)信息化局 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
名稱: | 2018年經(jīng)信委(安監(jiān)局)部門決算公開情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-09-14 | |
廢止日期: |
石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年部門決算情況
第一部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)概況
一、部門職責(zé)
經(jīng)信委主要職責(zé):根據(jù)石政辦[2010]68號文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
(一)為全縣工業(yè)和信息化管理部門,擬訂并組織實施經(jīng)濟(jì)和信息化的發(fā)展規(guī)劃。
(二)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)管理工作。
(三)監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、擬訂和實施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和政策措施。
(四)負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議。
(五)擬訂并組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。
(六)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(七)承擔(dān)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,負(fù)責(zé)非煤礦山行業(yè)管理工作。
(八)擬訂并組織實施煤電運(yùn)等要素保障的政策措施,協(xié)調(diào)重要物資的緊急調(diào)度和綜合運(yùn)輸,承擔(dān)電力工業(yè)管理與運(yùn)行監(jiān)測工作。
(九)負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。
(十)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作。
(十一)承擔(dān)信息安全管理的責(zé)任,指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息安全系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作。
(十二)承辦縣政府交辦的其他事項。
安監(jiān)局主要職責(zé):根據(jù)石政辦[2010]70號文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
(二)承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管委會安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
(三)承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(四)承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度;負(fù)責(zé)非煤礦礦山、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(五)承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作,組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(六)監(jiān)督執(zhí)行國家工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程;監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。
(七)負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查;根據(jù)縣政府的授權(quán),牽頭組織較大事故及縣管企業(yè)一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況;協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。
(八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
(九)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目(以下簡稱“建設(shè)項目”)的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用情況。
(十)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及特種作業(yè)人員(不含特種設(shè)備作業(yè)人員)的安全資格考核工作;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
(十一)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作,協(xié)助監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。
(十二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
(十三)承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會的具體工作。
(十四)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算包括局本級決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶。
納入石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)本級 |
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|
第二部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分 石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)2018年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計276.87萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計276.87萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加12.93萬元,增長4.90%,主要原因:一是單位職工工資等政策性調(diào)增;二是單位新增了兩名退役士官,人員工資等開支增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計276.87萬元,其中:財政撥款收入276.87萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計276.87萬元,其中:基本支出231.87萬元,占83.75%;項目支出45萬元,占16.25%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計276.87萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計276.87萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加12.93萬元,增長4.89%,主要原因:一是單位職工工資等政策性調(diào)增;二是單位新增了兩名退役士官,人員工資等開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入276.87萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加12.93萬元,增長4.89%。主要原因: 一是單位職工工資等政策性調(diào)增;二是單位新增了兩名退役士官,人員工資等開支增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出276.87萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12.93萬元,增長4.89%。主要原因一是單位職工工資等政策性調(diào)增;二是單位新增了兩名退役士官,人員工資等開支增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出276.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出44.98萬元,占16.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.30萬元,占1.91%;資源勘探信息等支出215.69萬元,占77.90%;住房保障(類)支出10.90萬元,占3.94%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為181.80萬元,支出決算為276.87萬元,完成年初預(yù)算的152.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是單位職工工資等政策性調(diào)增;二是單位新增了兩名退役士官,人員工資等開支增加;三是離退休人員工資政策性調(diào)增。其中基本支出231.87萬元,占83.75%;項目支出45萬元,占16.25%。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)年初預(yù)算為8.0萬元,支出決算為10.88萬元、其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)年初預(yù)算為0.6萬元,支出決算為20.17萬元。兩項年初預(yù)算為8.6萬元,兩項支出決算為31.05萬元,完成年初預(yù)算的361.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員工資政策性增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)0.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)0.03萬元。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算14.9萬元,支出決算數(shù)為0.11萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因為此項支出在社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)功能科目下支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)、年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位13.82萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工養(yǎng)老保險政策性調(diào)整。(說明:此功能科目在預(yù)算公開中功能科目為社會保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項))
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)4.38萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)0.92萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為4.90萬元,支出決算數(shù)位5.30萬元,完成年初預(yù)算的108.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)增。
5. 資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為11.70萬元,支出決算為53.78萬元,完成年初預(yù)算的459.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工工資等政策性調(diào)增。
6、資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為39.26萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工工資等政策性調(diào)增。
7、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)安全監(jiān)管監(jiān)察專項(項)年初預(yù)算為16.0萬元,支出決算為21.00萬元,完成年初預(yù)算的131.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因為購買地質(zhì)爆破檢測費(fèi)用5萬元。
8、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項)年初預(yù)算為3.0萬元,支出決算為3.0萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
9、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項)年初預(yù)算為8.0萬元,支出決算為8.0萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
10、資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為87.80萬元,支出決算為72.35萬元,完成年初預(yù)算的82.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出在資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項)功能科目下支出。
11、資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)年初預(yù)算為18.0萬元,支出決算為18.3萬元,完成年初預(yù)算的101.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公支出增加。
12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為8.90萬元,支出決算為10.90萬元,完成年初預(yù)算的122.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金政策性調(diào)增。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出231.87萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)210.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)21.36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年經(jīng)信委(安監(jiān)局)無政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.36萬元,比2017年減少12.44萬元,下降36.80%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)政府采購支出總額7.05萬元,其中:政府采購貨物支出2.05萬元、政府采購服務(wù)支出5.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日,石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,已于2016年移交公車辦統(tǒng)一管理使用。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬以上的大型設(shè)備0臺。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年石臺縣經(jīng)信委(安監(jiān)局)未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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