一、部門主要職能
根據(jù)石政辦[2002]54號(hào)文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:
(一)宣傳貫徹黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針、政策。
(二)研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣供銷社的組織建設(shè)。
(三)引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織,參加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目開發(fā),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(四)協(xié)調(diào)有關(guān)部門,指導(dǎo)全縣供銷社體制改革,改善經(jīng)營(yíng)管理,堅(jiān)持開放辦社,開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
(五)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊物資回收,煙花爆竹專營(yíng)等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。
(六)做好茶葉、蠶繭、棉花等農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理工作。
(七)指導(dǎo)、幫助全縣供銷社企業(yè)發(fā)展對(duì)外貿(mào)易,參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
(八)監(jiān)管縣級(jí)供銷社社有資產(chǎn),對(duì)社屬企事業(yè)單位行使出資人職能。
(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社2015年度部門決算僅為縣供銷社本級(jí)決算,沒有所屬事業(yè)單位。
三、石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
本年收入合計(jì)241萬元,全部為財(cái)政撥款收入。支出總計(jì)241萬元 。與2014年相比,收、支總計(jì)各增加38.33萬元,增長(zhǎng)18.91%,主要原因:一是人員工資增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)241萬元,全部為財(cái)政撥款收入。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)241萬元,其中:基本支出149.3萬元,占61.95%;項(xiàng)目支出91.7萬元,占38.05%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)241萬元
,支出總計(jì)241萬元,與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加38.33萬元,增長(zhǎng)18.91%,主要原因:一是人員工資增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款支出241萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加38.33萬元,增長(zhǎng)18.91%。主要原因:一是人員工資增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出149.3萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)139.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)10.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2015年本部門無政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.1萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。
2.政府采購(gòu)情況。
2015年度本部門無政府采購(gòu)。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,本部門無車輛;無單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。
(九)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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